为了不断提升审计工作高效落实、夯实审后审计问题整改,10月28日上午,集团审计监察部在二楼会议室组织召开了关于《集团2020年1月―2021年6月运营及财务状况》审计专项会议。会议由集团审计监察部部长田迎春主持,集团财务总监赵毅、集团财务核算中心主任韩五英、集团人力资源部部长郭强以及财务部、人力资源部相关人员参加。 会上,田迎春部长就审计报告从以下几个方面进行了详细的解读。一是从资产、负债及所有者权益、费用、利润、营业外收支等方面对集团公司的运营情况及财务状况进行了分析;二是对工作中的成绩进行了肯定并将存在的问题进行了逐项阐述;三是提出了与之相对应的审计整改意见。 会议强调,财务是集团管理最关键的环节,要改变传统的工作习惯,树立新的财务管理理念,不断创新,提高财务管理水平。集团各部门也要各司其职,更好的服务于集团所属各公司。 会议要求,针对审计问题相关部门要高度重视,制定详细的、切实可行的整改方案、严格责任到人,做到存在问题应改尽改,避免再犯。 下一步工作中,我们将不断加强基础管理工作规范,确保管理工作整体协调发展。通过强化管理规范,提升工作效能,使集团管理工作迈上一个新台阶。